Думаю, что Юруслуги в курсе, что не обязан.
ВОПРОС
Здравствуйте! Я - СПДФЛ на едином налоге, вторая группа. Занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов. Принимаю аппараты в ремонт по квитанции, в которой указывается поломка. Выдаю - просто на руки с суммой, оговоренной устно. Если клиент не требует квитанцию, я ее и не выдаю. Я не прав? Нужно на каждый ремонт выдавать квитанцию с суммой предоставленной услуги? В книгу доходов вношу только те суммы, которые поступают на личную карту приватбанка за предоставленные услуги. Раз в год сдаю 2 отчета, каждый месяц плачу единый налог и единый социальный взнос.
ОТВЕТ
Добрый день, в книге Вы указываете лишь выручку, в ней не указано за что получена выручка, чтобы в дальнейшем у налоговиков небыло соблазна насчитать Вам 15% и лишить единого налога, необходимо иметь подтверждающие документы, в Вашем случае это чеки (которые подтверждают оплату т.е получение Вами дохода). Т.е. Вы выписываете чек (он должен быть с копиркой) и отдаете копию заказчику, с оригинальной подписью и печатью если она у Вас есть, себе оставляете оригинал. На каждый чек составляете акт услуг, который подтверждает уже выполнение Вами услуг. т.е Вы должны подписывать акты услуг с заказчиком.
Если же у Вас нет актов услуг то налоговики могут Вам выписать админ штраф за неправильное ведение учета, или же , через 3 года, посчитать Ваш доход который не закрыт актами как бесплатно полученный "подарок", т.е Вам придется уплатить налоги с дохода который не закрыт актами. Т.е еще раз заплатить налоги с дохода (и хорошо если Вы будите в этот момент еще на едином налоге...)
Мало того: если вы будете руководствоваться рекомендациями журнала "Вісник", то вообще потеряете веру в здравый смысл и в человечество в частности.Я тоже так думал, но покопавшись.. есть такое мнение
В книге доходов зато указано, что в вот в этой графе пишется доход от проведения деятельности как единщик, а вот в этой - облагаемое по 15%. Это не подтверждающий документ? Нафига тогда вообще эта книга доходов? Всё можно и так по чекам считать.ОТВЕТ
Добрый день, в книге Вы указываете лишь выручку, в ней не указано за что получена выручка, чтобы в дальнейшем у налоговиков небыло соблазна насчитать Вам 15% и лишить единого налога, необходимо иметь подтверждающие документы, в Вашем случае это чеки (которые подтверждают оплату т.е получение Вами дохода). Т.е. Вы выписываете чек (он должен быть с копиркой) и отдаете копию заказчику, с оригинальной подписью и печатью если она у Вас есть, себе оставляете оригинал. На каждый чек составляете акт услуг, который подтверждает уже выполнение Вами услуг. т.е Вы должны подписывать акты услуг с заказчиком.
Если же у Вас нет актов услуг то налоговики могут Вам выписать админ штраф за неправильное ведение учета, или же , через 3 года, посчитать Ваш доход который не закрыт актами как бесплатно полученный "подарок", т.е Вам придется уплатить налоги с дохода который не закрыт актами. Т.е еще раз заплатить налоги с дохода (и хорошо если Вы будите в этот момент еще на едином налоге...)
Где написано, что должен? А в статье 296.1 есть вичерпний перечень того, что должно вестись в качестве учёта. Ничего, кроме книги, там нет.Юруслуги имел ввиду что каждому покупателю он обязан выдавать чек, обычный нефискальный, а копию чека хранить у себя 3 года.
Если смотреть с позиции ст. 44 НКУ он прав и налоговики видимо любят штрафовать по ст. 121 НКУ.
В теории можно апеллировать п. 296.1 НКУ. И там уже кто кого.
От вас зависит...единый 640 грн. или 320 грн.
Плачу 640, 320 грн особой роли не сыграют, а вот недоплата может наделать много проблем.Кто как платит?
Я заплатила 320. Чувствовала себя неспокойно). Пришла в налоговую ( Киевский р-н). Модератор сказала позвонить инспектору. Позвонила. Что сказали: купить в " факторе" бланк1675, и в нем в графе 5.2 написать переход со 2-й гр. на2-ю( так и остается) и с 20-ти% на 10%. Ну и заполнить там в бланке все остальное. Сдать бланк в канцелярию. Я спросила у инспектора, что если я за март заплатила320 грн.? Она сказала, что ничего, заплатила правильно.
Я заплатила 320. Чувствовала себя неспокойно). Пришла в налоговую ( Киевский р-н). Модератор сказала позвонить инспектору. Позвонила. Что сказали: купить в " факторе" бланк1675, и в нем в графе 5.2 написать переход со 2-й гр. на2-ю( так и остается) и с 20-ти% на 10%. Ну и заполнить там в бланке все остальное. Сдать бланк в канцелярию. Я спросила у инспектора, что если я за март заплатила320 грн.? Она сказала, что ничего, заплатила правильно.
А потом придет другой инспектор и его ИМХО будет другим..
Все может быть(. Но на бланке печать поставили.
Я заплатила 320. Чувствовала себя неспокойно). Пришла в налоговую ( Киевский р-н). Модератор сказала позвонить инспектору. Позвонила. Что сказали: купить в " факторе" бланк1675, и в нем в графе 5.2 написать переход со 2-й гр. на2-ю( так и остается) и с 20-ти% на 10%. Ну и заполнить там в бланке все остальное. Сдать бланк в канцелярию. Я спросила у инспектора, что если я за март заплатила320 грн.? Она сказала, что ничего, заплатила правильно.
В Центральной сказали, что Киевская и Московская живет по своим правилам )) , а в Центральной платите 640,00 но опять же зависит от инспектора
В Центральной налоговой по ФОПу совсем перестали ставить начисления с 09.2015 года, висит пере плата. Никто ничего не знает, акты сверки они уже не делают.