Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

ЕН 3я группа

  • Автор теми Автор теми jade
  • Дата створення Дата створення
Александр7777, спасибо большое за подробное разьяснение.
 
Добрый день!Подскажите пожалуйста ЕН 3 группа 5%(единый с января 2017года). КВЕД 32.12 (ювелирное производство).
1)дохода не было пока, был нанят наемный на 1 месяц(зп все оплачено), что писать в книге доходов (январь 0, февраль 0 и т.д.)?
2)нужно ли добавлять какой то ещё КВЕД для торговли своей продукцией?
3)можно ли арендовать киоск в метро и торговать ювелирной своей продукцией?
Нужен ли в киоске РРО и терминал?
4) НМАктив серебро, какой документ нужно создать(приказ и т.д.) для передачи его в производство?
Спасибо.
 
Добрый день. Очень нужен совет специалистов ))

ФОП 3 гр. зарегистрирован в июле 2016г.. За этот период отчетов совсем не сдавал и налоги не платит вовсе. Деятельности не вел. Решил закрыться.

Как правильно поступить, нужно ли подавать те отчеты, которые он не сдавал в течении года или просто подать ликвидационный отчет по ЕСВ и ЕН? Что делать со штрафами и пеней по налогам? Нужно же погасить неуплату за весь период по ЕСВ? Может хоть оплатить ЕСВ за второй квартал 2017г.?

ФОП совсем не хочет платить налоги т.к. деятельности не было дохода соответственно. Человек американец он не понимает за, что платить налоги. Грубо говоря 1-2 года и он уедет назад в США.

как он не гражданин Украины смог у нас ФОПом зарегится? или у него Укр паспорт и Американский, пусть ложит, если будет уезжать по американскому паспорту- Украинский выкинет и всё, :незнаю: какое отношение и требования к Американскому гражданину от Украинской ФСН?:україна:
 
Всем привет!
Подскажите, муж ФОП 3 группа без НДС с большими оборотами с наемными, закрылся в июне прошлого года. И тут начали звонить с налоговой, что вы не сдали вроде декларацию последнюю. Сдал. Теперь говорят, вы должны предоставить книги, чеки, договора и т.д. И проверкой это особо не называют)) ФОП велся в другом городе.
Подскажите, каким образом должна проходить проверка? Налоговая уведомляет письменно? Им нужно везти в налоговую все документы?
Ничего не понятно :незнаю:
 
Всем привет!
Подскажите, муж ФОП 3 группа без НДС с большими оборотами с наемными, закрылся в июне прошлого года. И тут начали звонить с налоговой, что вы не сдали вроде декларацию последнюю. Сдал. Теперь говорят, вы должны предоставить книги, чеки, договора и т.д. И проверкой это особо не называют)) ФОП велся в другом городе.
Подскажите, каким образом должна проходить проверка? Налоговая уведомляет письменно? Им нужно везти в налоговую все документы?
Ничего не понятно :незнаю:
А как называют?
Это и есть проверка.
 
Кто знает, в следующем году лимит по обороту для 3 группы не будут подымать выше 5млн грн?
А то в РФ вроде как ввели и или хотят до 120млн/руб, что больше чем в 10раз выше нашего..обычно мы не на столько отстаем от "соседей" :D
 
Закрыться по собственному желанию

Доки, подскажите правильный алгоритм действий по закрытию ФОП (3 гр., без НДС, без наемных, последний доход - в начале декабря этого года): какая последовательность действий, куда-что в какие сроки?
Закрыться есть желание уже в декабре. Целесообразно ли это делать сейчас или предпочтительнее в начале следующего года? Спасибо.
 
Сейчас, а то еще и за январь ЕСВ будете платить :).
Алгоритм вот здеся есть :)
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, со второго квартала работаю 3 гр. с НДС, до этого 3 гр без НДС, в 4 квартале вернули давний долг без НДС, с этой суммы я должна оплатить ЕН 5%?
 
Kjærlighet;62488374 сказав(ла):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, со второго квартала работаю 3 гр. с НДС, до этого 3 гр без НДС, в 4 квартале вернули давний долг без НДС, с этой суммы я должна оплатить ЕН 5%?

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
И снова здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как получить налоговый кредит, если Поставщик по ошибке оформил накладную мне как неплательщику НДС?
 
Kjærlighet;62546480 сказав(ла):
И снова здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как получить налоговый кредит, если Поставщик по ошибке оформил накладную мне как неплательщику НДС?
Обратиться к поставщику, чтоб сделал корректировку и выписал новую налоговую.
Если отказывается, то при подаче декларации сформировать додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок..." , распрощаться с поставщиком и поздравить его с внеочередной проверкой.
 
Обратиться к поставщику, чтоб сделал корректировку и выписал новую налоговую.
Если отказывается, то при подаче декларации сформировать додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок..." , распрощаться с поставщиком и поздравить его с внеочередной проверкой.

Спасибо. Поставщик сам позвонил, что ошибся. Готов выписать корректировку, но спрашивает "каким способом вам выписать корректировку?" Как сделать правильно, без ущерба для себя?
 
Kjærlighet;62548360 сказав(ла):
Готов выписать корректировку, но спрашивает "каким способом вам выписать корректировку?" Как сделать правильно, без ущерба для себя?
Смотрите внизу, последние абзацы:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Поставщик должен выписать корректировку и сам ее зарегистрировать (а не покупатель, как в случае, если меняется сумма НДС).
А для вас он выписывает и регистрирует правильную НН.
 
Kjærlighet;62548360 сказав(ла):
Как сделать правильно, без ущерба для себя?
Для "себя" - это для кого?
Если "для себя"- это для продавца, то он должен выписать корректировку датой периода налогового обязательства и зарегистрировать корректировку с учетом сроков, чтоб не платить НДС дважды и выписать вам правильную НН и зарегистрировать в срок, не превышающий предельного, чтоб не платить штраф за несвоевременную регистрацию.
Если "для себя" - это для покупателя, то его корректировка вас не колебет, продавец должен выписать вам нормальную НН, чтоб вы не теряли кредит. Желательно, без нарушения сроков НН, чтоб вы могли включить в отчетный период. Ну а если прошибет срок, то включите в следующем месяце.
 
Kjærlighet;62548360 сказав(ла):
Готов выписать корректировку, но спрашивает "каким способом вам выписать корректировку?" Как сделать правильно, без ущерба для себя?
Когда была выписана НН?
Если в прошлом месяце (январе), то поставщик подает УР февралем, а дата исправления будет январь. НО у поставщика в январе будет в любом случае. У вас НК будет в январе, если все провернуть до 15.02, если позже - то в феврале.
Если неправильная НН выписана в начале февраля, то сроку вам до 28.02 на все телодвижения.
 
Александр7777, Kirilitsa спасибо огромное! Теперь жду выписанную «правильную»налоговую накладную и зарегистрированную до 15.02.
 
Назад
Зверху Знизу