Как отчитываться?

ttil

Привіт!
Статус: Offline
Реєстрація: 23.02.2007
Повідом.: 16
Как отчитываться?

Подскажите плз кто в курсе.
Есть полностью пустое ЧП (без дохода, наема и т.д.). Первый квартал на общей, второй на ЕН, третий и четвертый на общей системе.

1. Как отчитываться за четвертый квартал/год? Как по общей системе декларацию с прочерками в течении 40 дней после 1 янавря и все? По ЕН в течении 5 дней не надо? (ведь один квартал я был на ЕН)
2. Персонификацию я так понимаю подавать надо, там указать суммы ЕН второго квартала, остальные нули, так (на общей системе я ничего не платил)?
3. Если ЧП без доходов и уплаченных налогов на общей системе, то все равно каждый квартал нужно нести декларацию с прочерками, так?
 
Подскажите плз кто в курсе.
Есть полностью пустое ЧП (без дохода, наема и т.д.). Первый квартал на общей, второй на ЕН, третий и четвертый на общей системе.

1. Как отчитываться за четвертый квартал/год? Как по общей системе декларацию с прочерками в течении 40 дней после 1 янавря и все? По ЕН в течении 5 дней не надо? (ведь один квартал я был на ЕН)
2. Персонификацию я так понимаю подавать надо, там указать суммы ЕН второго квартала, остальные нули, так (на общей системе я ничего не платил)?
3. Если ЧП без доходов и уплаченных налогов на общей системе, то все равно каждый квартал нужно нести декларацию с прочерками, так?

Да, за 4 квартал сдаете декларацию о доходах и период указываете с 01.01.09 по 31.12.09 и в разделе о предпринимательской деятельности пишите, что 2 квартал у вас был ЕН. Так же в ПФ соответствующие додатки по ЕН и общей системе (номера не помню), и персонификацию тоже сдавать (отдельно на единый и отдельно на общей системе). А если деятельности не будет, то так же сдавать прийдется ежеквартально декларацию о доходах в налоговую с прочерками в течении 40 дней по окончанию квартала.
 
Да, за 4 квартал сдаете декларацию о доходах и период указываете с 01.01.09 по 31.12.09 и в разделе о предпринимательской деятельности пишите, что 2 квартал у вас был ЕН. Так же в ПФ соответствующие додатки по ЕН и общей системе (номера не помню), и персонификацию тоже сдавать (отдельно на единый и отдельно на общей системе). А если деятельности не будет, то так же сдавать прийдется ежеквартально декларацию о доходах в налоговую с прочерками в течении 40 дней по окончанию квартала.

что-то я не поняла - а что в ПФ кроме персонификации надо и когда по ЕН!?
 
Сергей123, Спасибо огромное за ответ. Не подскажете еще...
... в разделе о предпринимательской деятельности пишите, что 2 квартал у вас был ЕН.
А как туда это записать? Это вроде пункт 1.3 (доходы, полученные в ходе предпринимательской деятельности), я туда вписываю коды своей деятельности и прочерки. А как туда про ЕН записать? Просто рядом текстом?

Так же в ПФ соответствующие додатки по ЕН и общей системе (номера не помню), и персонификацию тоже сдавать (отдельно на единый и отдельно на общей системе).
А приложения для ЕН и общей системы разные или одинаковые?
И если делать в ПФ два набора отчетов, то получается в каждом из них будут только те данные, которые касаются данного налогообложея?
Т.е. скажем в персонификации для общего налога не упоминать уплаченные суммы ЕН?

что-то я не поняла - а что в ПФ кроме персонификации надо и когда по ЕН!?
Угу, там еще дополнение 26.
 
Сергей123, Спасибо огромное за ответ. Не подскажете еще...

А как туда это записать? Это вроде пункт 1.3 (доходы, полученные в ходе предпринимательской деятельности), я туда вписываю коды своей деятельности и прочерки. А как туда про ЕН записать? Просто рядом текстом?


А приложения для ЕН и общей системы разные или одинаковые?
И если делать в ПФ два набора отчетов, то получается в каждом из них будут только те данные, которые касаются данного налогообложея?
Т.е. скажем в персонификации для общего налога не упоминать уплаченные суммы ЕН?


Угу, там еще дополнение 26.
1. да, вы пишите в разделе 1.3. просто рядом текст следующего характера: "1 квартал - прочерки,2 квартал - работал на едином налоге 3 и 4 квартал тоже прочерки" и все, ни каких кодов не надо писать.
2. Приложения для ПФ они разные: дод. 26 (для ЕН) и до. 25 (общая система) и соответственно для каждого вида налогообложения они разные и период соотвественно ставите тот, в котором был тот или иной налог, а что касается персонификации, то так же разные, согласно поданным додаткам.
 
1. да, вы пишите в разделе 1.3. просто рядом текст следующего характера: "1 квартал - прочерки,2 квартал - работал на едином налоге 3 и 4 квартал тоже прочерки" и все, ни каких кодов не надо писать.
2. Приложения для ПФ они разные: дод. 26 (для ЕН) и до. 25 (общая система) и соответственно для каждого вида налогообложения они разные и период соотвественно ставите тот, в котором был тот или иной налог, а что касается персонификации, то так же разные, согласно поданным додаткам.
Спасибо, огромное, все понял, бланк нашел.
Совсем последний вопросик, а сами бланки персонификации для ЕН и общей тоже разные я так понимаю. Форма ІНДАНІ-СПД для ЕН и Форма ІНДАНІ для общей?
 
Спасибо, огромное, все понял, бланк нашел.
Совсем последний вопросик, а сами бланки персонификации для ЕН и общей тоже разные я так понимаю. Форма ІНДАНІ-СПД для ЕН и Форма ІНДАНІ для общей?

Нет, как для ЕН так для Общей системы (ОС) бланки персонификации одинаковые, вот только разный "код типу ставки страхового збору" для ЕН - 8, а для ОС - 14. Просто заполняете их отдельно для ЕН и ОС.
 
Нет, как для ЕН так для Общей системы (ОС) бланки персонификации одинаковые, вот только разный "код типу ставки страхового збору" для ЕН - 8, а для ОС - 14. Просто заполняете их отдельно для ЕН и ОС.
Теперь совсем все понятно, еще раз огромное спасибо.
 
Назад
Зверху Знизу